Relação de Compras
Página: 6
Sistema de Gestão Contábil Municipal
Prefeitura Municipal de Capim Grosso
Setembro/2004
Nº Emp.
Classificação
Credor
CGC/CI
Valor
Data Emp
Data Pag
Nº Proc.
Histórico
Licitação
Vínculo
materiais para manutencao do setor
219
2.05
2038
3390.30.00
JOSEFA M DOS SANTOS DE CAPIM 
05544178/0001-17
810,00
02/01/04
13/09/04
3139
Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 
combustiveis para manutençao dos veiculos que servem ao setor
FUNSAUDE
520
2.04
2019
3390.30.00
JOSEFA Mª DOS SANTOS DE CAPIM 
05544178/0001-17
3.500,00
02/02/04
13/09/04
3142
Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 
combustiveis para manutençao dos veiculos que servem ao setor
REC.PROPRIOS
1773
2.04
2031
3390.30.00
JUANITA DOS SANTOS PEREIRA - ME
05990801/0001-65
1.426,00
09/08/04
13/09/04
3156
Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisicao de 
materiais para manutencao do setor
15-Outras Despesas
FUNDEF
1775
2.04
2031
3390.30.00
ANTONIO RAIMUNDO SOUSA FILHO
05131390/0001-52
2.030,00
02/08/04
13/09/04
3158
Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisicao de 
materiais para manutencao do setor
15-Outras Despesas
FUNDEF
1809
2.05
2038
3390.30.05
NUBIA CANDIDA DE SOUSA
63236814/0001-40
120,00
16/07/04
13/09/04
3159
Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 
medicamentos destinados a manutençao de Hospitais e / ou Postos de Saúde 
deste Município.
FUNSAUDE
1812
2.05
2038
3390.30.05
DEUVANIR MOREIRA LIMA ME
04790443/0001-84
538,96
01/09/04
13/09/04
3162
Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 
medicamentos destinados a manutençao de Hospitais e / ou Postos de Saúde 
deste Município.
FUNSAUDE
1813
2.05
2038
3390.30.05
NUBIA CANDIDA DE SOUSA
63236814/0001-40
620,00
01/09/04
13/09/04
3163
Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 
medicamentos destinados a manutençao de Hospitais e / ou Postos de Saúde 
deste Município.
FUNSAUDE
1814
2.05
2038
3390.30.05
FARMBOM JUFARMA LTDA
05604747/0001-72
260,93
01/09/04
13/09/04
3164
Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 
medicamentos destinados a manutençao de Hospitais e / ou Postos de Saúde 
deste Município.
FUNSAUDE
1815
2.05
2034
3390.30.05
DEUVANIR MOREIRA LIMA ME
04790443/0001-84
160,62
01/09/04
13/09/04
3165
Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 
medicamentos destinados a manutençao de Hospitais e / ou Postos de Saúde 
deste Município.
FUNSAUDE
1908
2.04
2022
3390.30.00
DERMIVALDO SANTIAGO
42206466/0001-98
190,00
20/08/04
13/09/04
3167
Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisicao de 
mateiais para manutencao do setor
REC.PROPRIOS
1331
2.05
2038
4490.52.00
MARIA CELIA NUNES DA SILVA
05320453/0001-19
259,75
15/06/04
14/09/04
3183
Valor empenhado nesta data para atender despesas com aquisiçao de 
material permanente: fax panasonic e ventilador, para a Secretaria de Saude.
REC.PROPRIOS
1816
2.05
2038
3390.30.05
CIELIA SOARES SILVA
34412254/0001-39
315,24
01/09/04
14/09/04
3185
Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 
medicamentos destinados a manutençao de Hospitais e / ou Postos de Saúde 
deste Município.
FUNSAUDE
Ù × Ø Ú